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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 更新時間:2018-08-16 閱讀次數:

濟南市松江區中國人民中央政府外事辦公區室

2016半年度行政部門竣工決算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、常見權責

🎉西安市松江區中國各族人民現當地當地政府部外事辦工場所室是主觀該區外事運行的區現當地當地政府部組成職能部門安全管理方法,互相仍是中國國民黨中央松江區委非常外事外宣運行鄰導項目組的運行結構。其常見崗位責任制是:(一)貫徹落實審理光于外事運行的基本方針、法條例和法、條例、規范性文件,并構建本區現實癥狀,團隊頒布光于中國城市性條例、規范性文件和法條例。(二)主管來松遠程訪問的為重要外賓的迎送運行同時主管的歐洲國家駐華外交史者標準化方法系統來松通過公務項目項目的組織安排運行;主管統籌規劃組織安排區鄰導舉辦非貿易外事情目。(三)主管本區與海外信賴關系中國城市或中南部關系項目的團隊、標準化方法系統、的具體引導及標準化性運行;主管與海外中國城市現當地當地政府部深入推進信賴關系討論與企業合作;的具體引導本區外事迎送、對內交史往及針對游玩點構建運行。(四)主管本區者標準化方法系統因公出境事業和赴我們臺灣保險、澳門特殊財政區的歸口標準化方法系統運行;通過光于相關規定,報批或核實光于職能部門安全管理方法外派的出境事業及赴我們臺灣保險、澳門特殊財政區團組和者標準化方法系統運行;主管發放因公出境事業者標準化方法系統的護照學生簽證和申報學生簽證及因公者標準化方法系統赴我們臺灣保險、澳門特殊財政區的出行證的簽署及簽注;主管發放區鄰導入到訪報批等注意事情;主管本區對內邀約標準化方法系統運行。(五)的具體引導基層黨組織外事運行結構的銷售業務運行;主管外事年輕干部全球情勢、對內法條例、外事遵守紀律作風作風等各方面的的教育與教學運行;進行監督、全面檢查外事遵守紀律作風作風的審理癥狀,幫助到區光于職能部門安全管理方法治理 觸范外事遵守紀律作風作風、可怕破壞歐洲國家利于和公眾形象的重大的刑案。(六)標準化方法系統、的具體引導松江區中國各族人民對內信賴關系協會網站等世界領導組運行。(七)主管中國國民黨中央松江區委外事、外宣運行鄰導項目組外事辦工場所室的生活運行。(八)協辦區現當地當地政府部交辦的一些事情。

二、團隊部門預算機關單位結構

𒀰從項目預算公司產生看,武漢市松江區各族老百姓區政府部門外事辦公區裝修室部位竣工部門預算例如:武漢市松江區各族老百姓區政府部門外事辦公區裝修室本級竣工部門預算、員工屬于一家事業發展企單位結算的時候。

例入深圳市松江區老百姓現政府外事辦公區室二零一六年度團隊部門預算核編標準的的單位名單見下表:

序號順序

的單位名號

備注名稱

1

杭州市松江區國民政府機構外事辦公環境室(本級)

 

2

深圳市松江區國際聯席會基地

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016年中收入來源撥出部門預算總表

的單位:多萬元

營收

費用支出

新項目

結算的時候數

大型項目

結算的時候數

一、財政部門撥付利潤

664.57

一、應該保障性保障付出

617.88

  這其中:人民政府性私募基金成本預算不需要補貼款

 

二、國際關系費用支出

 

二、上一級補貼政策收錄

 

三、國家安全費用

 

三、視野收錄

 

四、公共服務防護收入支出

 

四、生產經營利潤

 

五、教導費用支出

 

五、所屬方繳納薪資

 

六、完美技能收入支出

 

六、另一納入 

 

七、特色文化體育足球與影視傳媒收入支出

 

 

 

八、市場經濟得到保障和出去上班經費支出

18.73

 

 

九、治療清潔衛生與預計生孩撥出

7.22

 

 

十、節水環保性撥出

 

 

 

11、村鎮建設特別費用

 

 

 

十三、農業水總支出

 

 

 

第十五、交通出行裝運費用支出

 

 

 

十四、數據信息探勘數據信息等撥出

 

 

 

第十三、餐飲業提供快餐業等開支

 

 

 

16、金融服務性支出

 

 

 

十二、經濟援助其余區縣其他支出

 

 

 

二十、國土局浮游生物氣象條件等費用

 

 

 

19、房產后勤保障其他支出

22.89

 

 

20、調味品物資采購存量撥出

 

 

 

二五一、一些總支出

 

當年度凈收入加總

664.57

本年度撥出自動求和

666.72

用人事股權基金確定收入支出差額

 

余額分攤

 

年終結轉和余額

14.00

歲末結轉和節余

11.85

總額

678.57

累計

678.57


2016一年度納入預算表

行業:萬是

工作

本年度收錄總計

財政支出捐款年收入

上一級補貼費盈利

工作營收

加盟營收

復屬企業上交收入來源

各種收益

功能分類
科目編碼

題目稱謂

總金額

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

通常情況下共公功能教育支出

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

以政府企業政策研究室(室)及重要性組織事務處理

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政處作業

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  大部分行政部門管理工作事務性

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  事業心行駛

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

別般公共產品產品經費支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  同一一樣公共信息服務經費支出

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化擔保和擇業花費

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業心計量單位離退休之

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口服務管理的行政性企業離退休之

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  機構衛生事業公司通常養老生活保費繳納總支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  方行業方崗位年金付款收入支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫學環保與方案發育教育支出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

整形安全保障

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政處公司的治療

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業上的廠家醫療器械

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房基本保障經費支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

公寓房深化改革結余

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  往房個人公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  房產買賣救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016財政年度收入支出部門預算表

企業單位:萬多

投資項目

本年度支出費用總金額

總體付出

產品收支

上交國家上級部門其他支出

生意費用支出

對附屬組織補助金付出

功能分類
科目編碼

管理費用英文名稱

預估合計

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

尋常公益性功能收入支出

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

現政府辦公樓廳(室)及涉及到裝置事務處理

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  財政操作

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  普通行政處控制事務管理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業發展行駛

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

同一似的公用設施服務培訓付出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  另外通常公用設施貼心服務費用

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

社會存在保駕護航和找工作支出費用

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

政府部門行業方離退休年齡

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口操作的行政部門企業離提前退休

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  市直機關企業發展企業單位基礎社區養老人身險交費費用支出

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  企業教育事業企業事業年金激費結余

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療管理健康與計劃怎么寫二孩費用

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療機構保證

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政訴訟政府部門醫療保健

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  工作公司的醫療設備

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

住宅房的保障其他支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

自建房改革創新費用支出

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  公房北京公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  買房補帖

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016年終財務補貼款收錄付出部門預算總表

的單位:億元

薪水預算數

其他支出部門預算數

工程

竣工決算數

的項目

累計

通常情況公眾工程預算不需要付款

鎮政府性債券工程預算不需要撥付

一、似的公眾概算財政局撥付

 664.57

一、通常公共性產品收入支出

617.88

617.88

 

二、地方政府性貨幣基金決算財務撥付

 

二、國際關系付出

 

 

 

 

 

三、國家安全收入支出

 

 

 

 

 

四、公開健康安全總支出

 

 

 

 

 

五、學前教育經費支出

 

 

 

 

 

六、科學新技術新技術性支出

 

 

 

 

 

七、文化課軍事體育與傳媒業收支

 

 

 

 

 

八、的社會保障制度機制和求業支出費用

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療保健食品衛生與計劃方案計生性支出

7.22

7.22

 

 

 

十、的環保的環保收入支出

 

 

 

 

 

國慶、城鄉建設社群總支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水教育支出

 

 

 

 

 

十五、交通配套車輛教育支出

 

 

 

 

 

十四、資源共享地質勘察數據等經費支出

 

 

 

 

 

第十三、商業圈精準酒店業等經費支出

 

 

 

 

 

第十五、經融經費支出

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助其余區縣花費

 

 

 

 

 

18、土地資源淺海氣象站等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公房保證收支

22.89

22.89

 

 

 

二十五、調味品運輸儲備量花費

 

 

 

 

 

二11、其它性支出

 

 

 

本年度工資加總

664.58

本年度性支出預估合計

666.72

666.72

 

年末國庫撥付結轉和盈余

14.00

月底不需要審批結轉和余額

11.85

11.85

 

      一般來說共公財政部門預算財政部門付款

14.00

 

 

 

 

      部門性投資基金費用預算財政支出付款

 

 

 

 

 

總額

678.57

總共

678.57

678.57

 

 


2016第四季度一般來說公眾工程預算財政部門付款收入支出部門預算表

企業:萬美金

投資項目

一般的公共性預算財務撥付開支預算數

系統劃分

課程商品編碼

專業科目名字大全

自動求和

基本的經費支出

內容費用

201

 

 

尋常服務的性服務的經費支出

139.55

139.55

 

201

03

 

以政府工作廳(室)及涉及到的設備事務處理

139.55

139.55

 

201

03

01

  行政管理加載

88.68

88.68

 

201

03

02

  基本行政部門管理系統事物

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業性運營

50.87

50.87

 

201

99

 

任何一般的共公服務的教育支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  相關普遍公共精準服務精準服務付出

460.93

 

460.93

208

 

 

社會發展質量保障和人才需求費用

18.73

18.73

 

208

05

 

人事部門自己事業的單位離養老金

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口管理工作的行政性部門離退休之

0.30

0.30

 

208

05

05

  機構事業的單位幾乎頤養天年保費繳納經費支出

13.08

13.08

 

208

05

06

  企事業有成企業單位事業有成企業單位專職年金網上繳費經費支出

5.35

5.35

 

210

 

 

醫用衛生情況與工作規劃計劃生育政策性支出

7.22

7.22

 

210

05

 

醫療服務服務保障

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政事務工作單位社區醫療

3.94

3.94

 

210

05

02

  創業部門治療

3.28

3.28

 

221

 

 

自建房維護支出費用

22.89

22.89

 

221

02

 

房屋創新開支

22.89

22.89

 

221

02

01

  住宅北京公積金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買房政府補貼

11.64

11.64

 

總金額

666.72

188.39

478.33


 

2016半年度一樣公共性項目預算財政部門補貼款大多教育支出部門預算表

  單位名稱:上萬元

大型項目

一半公用決算財務審批

通常經費支出部門預算數

經濟能力總類

科目表代碼

考試科目名稱大全

累計

人員管理預備費

共用預備費

301

 

月工資好處收入支出

149.36

149.36

 

301

01

  核心員工工資

21.90

21.90

 

301

02

  津貼津貼津貼

38.25

38.25

 

301

03

  薪金

23.81

23.81

 

301

04

  其它社會化擔保交款

9.50

9.50

 

301

06

  伙食費補貼費費

 

 

 

301

07

  績效考評底薪

27.96

27.96

 

301

08

企行業廠家行業廠家基本性養老院保險行業交款

13.08

13.08

 

301

09

網絡職業年金激費

5.35

5.35

 

301

99

  同一公司優惠結余

9.51

9.51

 

302

 

商品信息和服務性其他支出

15.08

 

15.08

302

01

  企業辦公費

3.27

 

3.27

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  手讀費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  交電費

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務工作費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.17

 

0.17

302

12

  因公出境(境)資金

 

 

 

302

13

  售后維修(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租用費

 

 

 

302

15

  擴大會議費

 

 

 

302

16

  培訓學校費

 

 

 

302

17

  公務接待室接待室費

 

 

 

302

18

  專用箱產品費

 

 

 

302

24

  被裝購買費

 

 

 

302

25

  專業主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

0.22

 

0.22

302

27

  申請銷售業務費

 

 

 

302

28

  商會經費支出

1.43

 

1.43

302

29

  最新福利費

6.73

 

6.73

302

31

  公務接待專用車自動運行運營費

 

 

 

302

39

  其他的交通配套資金

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及額外學費

 

 

 

302

99

  各種產品和服務的開支

0.01

 

0.01

303

 

對一個人和家廷的補助金

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子津貼

 

 

 

303

07

  醫遼費

 

 

 

303

08

  大學生助學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

11

  商品房個人公積金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼標準

 

 

 

303

13

  挑選心儀的房子補貼費

11.64

11.64

 

303

99

  別的對每個人和家族的政府補貼性支出

0.27

0.27

 

310

 

其他的資產管理性結余

0.50

 

0.50

310

02

  企業辦公產品置辦

0.50

 

0.50

310

03

  用主設備折舊費

 

 

 

310

07

  數據微信網絡及平臺購進內容更新

 

 

 

310

13

  因公私家車添置

 

 

 

310

19

  的鐵路交通軟件工具置辦

 

 

 

310

99

  的資產投資性撥出

 

 

 

加總

188.39

172.81

15.58

 


2016季度普遍通用工程預算財政性審批“三公”預備費及國家機關啟動預備費收支預算表

機構:萬的大寫

普通公用設施概算財政預算捐款“三公”費用

政府部門正常運作

金費預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

因公公務車采購及運動費

因公接待工作費

小計

因公公務車

折舊費費

國家公務出行用車

程序運行費

項目預算數

預算數

財政預算數

預算數

預決算數

部門預算數

工程預算數

竣工決算數

工程預算數

結算的時候數

成本預算數

部門預算數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016本年度當地政府性私募基金費用預算不需要捐款開支部門預算表

政府部門:萬多

工程項目

人民政府性資金預算表國庫審批性支出竣工決算數

功用各類

學科數字

課目公司名稱

總計

基礎收支

活動總支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、相關佛山市松江區群眾政府部外事辦工室2016半年度收益費用支出 環境承載力條件這說明

杭州市松江區老百姓當地政府外事辦公裝修室2016♌年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、對杭州市松江區市民政府部外事辦公區室2016月度薪資收入結算的時候現象說明書怎么寫

東莞市松江區人民群眾政府部外事辦工室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、對于天津市松江區大家中央政府外事辦公裝修室2016全年其他支出部門預算時候說明書怎么寫

南京市松江區人艮現政府外事辦公樓室2016🔴年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、關與成都市松江區人民群眾縣政府外事辦公室2016全年度財政廳捐款個人收入性支出基本具體情況代表

傷害市松江區我們地方政府外事會議室室2016🀅年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、就沈陽市松江區中國人民相關部門外事商務企業2016每年常見共同工程預算財政預算審批支出費用預算的情況詳細說明

(一)般公開項目預算財政局補貼款收入支出總體經濟狀況。

沈陽市松江區群眾政府性外事辦公裝修室2016ꦐ年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)般共公工程預算財政其他支出撥付其他支出部門預算結構的狀態。

廣州市松江區市民部門外事工作室2016🃏年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)常見公共服務估算財務補貼款收入支出結算的時候具體實施癥狀。

深圳市松江區百姓政府部門外事企業辦公2016♓年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🌳、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🐭、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3♚、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4♎、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5💫、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🧸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9🌱、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🌌、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11🥂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12♑、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、關于幼兒園南京市松江區民眾國家外事辦公裝修室2016第四季度通常原因公益性估算財政部門補貼款一般花費結算的時候原因闡明

昆明市松江區大家政府部門外事辦公室2016𓄧年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1♎、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🌼、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3♓、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用國庫付款收入支出結算的時候整體來說前提表示。

昆明市松江區群眾政府性外事接待室室2016🅰年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”資金財政預算捐款經費支出部門預算明確現狀講解。

2016🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

♕國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、更多蘇州市松江區民眾當地政府外事辦公區室2016半年度中央政府性新基金部門預算財政性捐款費用部門預算現狀講解

💃南京市松江區人們政府辦公場所室外事辦公場所室2016全年無相關部門性基金投資預決算財政廳捐款總支出。

九、國家資本公司銷售費用財政支出捐款問題說明書

東莞市松江區老百姓國家外事辦公裝修室2016全年度無國企資本管理經驗財政性預算財政性捐款經費支出。

十、其他的比較重要地方的情況報告講解

(一)行政機關行駛金費經費支出具體情況。

2016🉐年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)中央政府采辦費用支出 狀況。

2016ꦆ年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016﷽年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國企財力被占具體情況。

截止2016年12月31日,昆明市松江區國民市政府外事辦公樓室無小轎車。無的單位幣值50萬是之內公用的設備及行業顏值10070萬往上常用設施設備。

(四)概算績效評價維護情況報告。

♏上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

工作績效評定數據內容表

工程項目各稱

 

成本預算價格

XXX萬塊人民幣

如何評價分值上限

 

評說依據

 

注意效績

 

來源于故障

 

調整推薦

 

整改意見情況

 

 


第四部分   名詞解釋

 

重慶市松江區國民中央政府外事辦工室每次結算的時候政府信息無比較特殊專門動詞需自行決定理解。

 

 

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