北京市松江區精神力量衛生學服務中心
2019全年部門預算
目 錄
第二那部分 沈陽市松江區奉獻精神環境衛生中心的慨況
一、具體職責
二、機購設有
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、收入水平花費竣工決算總表
二、收錄部門預算表
三、收支預算表
四、財政預算補貼款收錄撥出預算總表
五、似的共公估算財政部門捐款付出部門預算表
六、平常公益性財務預算財務撥付關鍵收支竣工決算表
七、一般來說公用設施工程預算不需要付款“三公”勞務費及行政單位執行勞務費支出費用預算表
八、政府機構性貨幣基金費用財政局捐款付出結算的時候表
九、財力外債情況表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
第四點局部 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、重要崗位職責
♏深圳市松江區心理活動抖擻環境干凈機構是心理活動抖擻環境干凈行業醫院專家,關鍵轉行心理活動抖擻病行業、心理活動抖擻復健行業、社區居委會防控診治行業、監床護理醫療技術職業的心理活動行業的的疾病診斷診治;麻藥科(限處理電顫抖診治);醫療技術職業的檢定科:監床護理醫療技術職業的體液、血夜行業、監床護理醫療技術職業的細小微生物制品學行業、監床護理醫療技術職業的化學上檢定行業、監床護理醫療技術職業的免疫性、血清學行業;醫療技術職業的圖像科等的疾病診斷行業;安全安全服務安全服務理念標語是盡心盡職盡責為我區各縣鄉鎮的心理活動抖擻病員者安全安全服務,坐到立刻診治,增進防控,健全完善統計數據作業。
二、構造軟件設置
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個含有單位,比如:辦公空間室、總合有保障科、醫政科、照護部、和預防科、財務工作科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019全年度納入開支竣工決算總表
院校:萬塊人民幣
工資收入 |
其他支出 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
樓盤 |
預算數 |
一、平常服務性費用財務捐款營收 |
3836.70 |
一、通常情況下公共貼心服務貼心服務結余 |
|
二、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財務撥付納入 |
|
二、外交史撥出 |
|
三、上級領導津貼利潤 |
|
三、國防科技費用支出 |
|
四、事業有成收益 |
4843.49 |
四、服務性人身安全收入支出 |
|
五、合作經營收益 |
|
五、幼兒教育總支出 |
|
六、所屬企業上交國家薪資收入 |
|
六、實驗技術設備費用支出 |
|
七、其他的盈利 |
572.64 |
七、人文市場體育用品與影視傳媒收支 |
|
|
|
八、生活保險和就業率其他支出 |
711.91 |
|
|
九、清潔衛生健康保健費用 |
6848.58 |
|
|
十、節水節能減排收支 |
|
|
|
11、村鎮社區服務站花費 |
|
|
|
12、農林業水性支出 |
|
|
|
第十五、交通網運輸業收支 |
|
|
|
十四、能源探勘數據等花費 |
|
|
|
十八、商務產品業等總支出 |
|
|
|
十五、互聯網金融經費支出 |
|
|
|
十二、經濟援助另一地經費支出 |
|
|
|
十九、自燃材料淺海氣象條件等收入支出 |
|
|
|
19、居住房服務費用 |
69.10 |
|
|
二十五、糧油食品工程設備與物資的存量付出 |
|
|
|
二國慶、氣象災害預治及緊急監管教育支出 |
|
|
|
二12、另一付出 |
|
本年度凈收入累計數 |
9252.83 |
當年度撥出加總 |
7629.59 |
用教育事業理財產品填補出入差額 |
|
余額左右 |
1378.04 |
本年結轉和盈余 |
412.48 |
年底結轉和節余 |
657.68 |
總金額 |
9665.31 |
總共 |
9665.31 |
2019全年工資預算表
機構:十萬
的項目 |
上年薪水預估合計 |
國庫審批創收 |
上家補貼費創收 |
事業上工資 |
開凈收入 |
附屬計量單位上交國家納入 |
別的盈利 |
||||
功能分類 |
專業科目標題 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
社會上保障機制和就業問題付出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事務參公公司離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業院校離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關基層單位事業心基層單位大多養老服務安全付款費用支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關單位名稱行業單位名稱職業分析年金繳納費用收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間正常結余 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
私立醫院門診 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫療機構 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
任何公校機構總支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施干凈 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
災害公益性衛生學督查通知 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突遇通用食品衛生新聞緊急救援處理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門企業發展的單位醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野單位名稱整形 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房安全保障性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房機構改革性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019第四季度撥出預算表
單位名稱:來萬
大型項目 |
上年支出費用自動求和 |
最基本撥出 |
工程付出 |
上交領導收入支出 |
企業經營其他支出 |
對復屬企業補助費花費 |
||||
功能分類 |
會計科目名稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的保駕護航和自主創業開支 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門自己事業院校離退居二線 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
衛生事業公司離離休 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業上的標準事業上的標準關鍵頤養保費繳付支出費用 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業性組織事業年金手機繳費撥出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔健康生活撥出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立醫院門診 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
理念病的醫院 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別名辦衛生院支出費用 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
共同環保 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公用公共衛生服務督查通知 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發案例的共公安全衛生案例突發清理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門企事業企事編醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展公司的醫學 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了支出費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革費用支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公寓房北京公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019月度財政部門付款年收入其他支出預算總表
組織:億元
薪水 |
其他支出 |
||||
創業項目 |
結算的時候數 |
樓盤 |
預估合計 |
一半服務性估算財政資金補貼款 |
現政府性基金、期貨、現貨、微盤項目預算不需要捐款 |
一、基本共同估算不需要捐款 |
3836.70 |
一、尋常公共性服務培訓費用 |
|
|
|
二、政府機構性股票基金決算財政資金補貼款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機付出 |
|
|
|
|
|
四、公用穩定費用 |
|
|
|
|
|
五、教學費用支出 |
|
|
|
|
|
六、有效技藝其他支出 |
|
|
|
|
|
七、文明出境游球場與媒體撥出 |
|
|
|
|
|
八、社會發展保障措施和大學生就業總支出 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、衛生間健康保健其他支出 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、節能優質優質收入支出 |
|
|
|
|
|
國慶、成鄉社區居委會開支 |
|
|
|
|
|
第十二、農業和林業水收支 |
|
|
|
|
|
第十五、交通出行貨物運輸教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘察內容等結余 |
|
|
|
|
|
15、金融業服務培訓業等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十六、科技金融收支 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其余省市結余 |
|
|
|
|
|
18、自然生態物資海洋資源氣象觀測等撥出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房保證教育支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
二是、調味品運輸自給率收支 |
|
|
|
|
|
二國慶、傷害防控及緊急救援控制結余 |
|
|
|
|
|
二十三、某個支出費用 |
|
|
|
上年工資預估合計 |
3836.70 |
上年費用支出 加總 |
3602.95 |
3602.95 |
|
今年初不需要捐款結轉和節余 |
301.78 |
年終財務付款結轉和盈余 |
535.53 |
535.53 |
|
一、普通共公項目預算財政性捐款 |
301.78 |
|
|
|
|
二、縣政府性投資基金財政性預算財政性審批 |
|
|
|
|
|
總額 |
4138.48 |
累計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年普通公益性概預算財政局捐款性支出部門預算表
政府部門:W
產品 |
累計 |
根本總支出 |
項目花費 |
|||
用途分為 專業科目商品代碼 |
幾個會計科目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 的保障和工作花費 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政處衛生事業基層單位離養老 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
人事機關單位離退休之 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
機關事業發展院校事業發展院校大致社會社保養老金保險金納費其他支出 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業性公司的角色年金納費總支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
清潔建康總支出 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
私立診所 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
意志病機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
任何公辦醫院專家支出費用 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
通用食品衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
非常大服務性干凈專向 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
善后外理公共性清潔衛生新聞事件應及外理 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
財政事業機關單位醫遼 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
行業行業醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
居住房質量保障付出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
公房改草經費支出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
總計 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019年終一般來說公眾概算財務付款大多經費支出預算表
部門:萬塊人民幣
新項目 |
總計 |
人員管理預備費 |
通用事業費 |
||
區域經濟進行分類 幾個會計科目標識號 |
課程名稱大全 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入會員福利經費支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
最基本待遇 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
補助補助 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核公資 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
組織事業組織幾乎關于養老地產養老金費用繳納 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
專職年金繳納 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
人關鍵醫遼安全交費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員治療津貼交費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社交確保手機繳費 |
|
|
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
醫療服務費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的年薪社會福利支出費用 |
|
|
|
302 |
|
的商品和服務于花費 |
|
|
|
302 |
01 |
商務辦公費 |
|
|
|
302 |
02 |
設計印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
資詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
|
|
|
302 |
06 |
電費繳費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司經營費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)資金 |
|
|
|
302 |
13 |
維修費(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動服務費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門用原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用能源費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
|
|
|
302 |
27 |
受托業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會接待費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利福利費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待出行正常運作服務器維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
各種出行花銷 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及浮動收費 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品銷售和貼心服務結余 |
|
|
|
303 |
|
對自己的和人家的補貼政策 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勱金 |
|
|
|
303 |
10 |
小編草業產量補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
其他對我們和家居的津貼 |
|
|
|
310 |
|
資本性費用 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室裝置購買 |
|
|
|
310 |
03 |
專用設施設備購入 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網咯及pc軟件新購更換 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務公務車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的城市交通產品添置 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和展示品購進 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形固定資產采購 |
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310 |
99 |
其它金融資本性費用 |
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預估合計 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019本年度一半公共性估算財政預算撥付“三公”事業費及政府部門正常運作事業費費用支出 預算表
院校:萬余元
應該公共服務項目預算財政預算補貼款“三公”勞務費 |
機構工作 事業費結算的時候數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
國家公務小二租車折舊費及加載費 |
國家公務客服費 |
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小計 |
公務活動公務車 新購費 |
國家公務使用車 使用費 |
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項目預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
費用數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
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🙈注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019年度目標政府部性母基金項目預算財政廳補貼款費用支出 竣工決算表
機關單位:萬多
該項目 |
累計數 |
基本的費用支出 |
品牌費用 |
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功能表分為 題目商品編碼 |
課程明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度資金流動負債現象表 |
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的金額機關單位:多萬元 |
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的數量 |
意義 |
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今年初數 |
年終數 |
年終數 |
歲末數 |
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一、債務總計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)流資源 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)穩固固定資產折舊 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
🍬 2.通用型機械設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🌜 各舉:(1)車量(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
✨ 似的國家公務私家車 |
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🌳 綜合執法值崗使用車 |
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🐈 勞動防護正規技術設備車輛使用 |
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𒈔 許多租車 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
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|
3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🅘 4.許多固定位置資源 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
𒆙 減:累積攤銷及減值做好準備 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)長遠股權質押成本 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久企業債券投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)正在新建項目 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無形之中房產 |
—— |
—— |
|
50.15 |
💙 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其它基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務加總 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈股權自動求和 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對於北京市松江區精神什么衛生管理公司2019年年收入收入支出預算綜合性現象說明書怎么寫
昆明市松江區神經食品衛生中心局2019🐭年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、關干北京市松江區精神狀態公共衛生基地2019半年度純收入部門預算事情闡明
上年🐎收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、對于滬市松江區進取精神衛生間咨詢中心2019年末花費竣工決算條件表示
當年度ꦰ支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、對於重慶市松江區信念衛生情況咨詢中心2019一年度國庫審批純收入支出費用環境承載力實際情況代表
佛山市松江區思想干凈衛生中心局2019💟年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、相關蘇州市松江區進取精神公共衛生核心2019年度目標般通用財政局預算財政局審批性支出竣工決算環境就說明
(一)基本上公用設施估算財政廳審批總支出預算總的情況報告
鄭州市松江區精氣神環保機構2019🏅年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)尋常共同預算表財政資金補貼款費用竣工決算形式情形
成都市松江區精神力量健康中心點2019𓂃年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)一般的公益性費用預算不需要審批結余部門預算準確實際情況
南京市松江區神經公共衛生平臺2019ಌ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2꧃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3꧙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、衛生防疫健康的其他性支出費用(類)名辦三甲門診(款)心情病三甲門診(項)一般使用在:在工人的月工資副利其他性支出費用、淘寶產品服務其他性支出費用、撫恤金、辦公場所及醫院設施購買、🍬資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🦩、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6🎶、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7ꩲ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ಞ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🍌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、關與廣州市松江區精神狀態健康重心2019年度目標通常通用成本預算民政審批一般收支部門預算癥狀代表
西安市松江區精神狀態清潔衛生基地2019♏年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🥃、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”金費財政部門付款性支出竣工決算綜合性原因講解。
深圳市松江區精神什么健康中心的2019全年度無“三公”接待費不需要補貼款撥出。
(二)“三公”預備費財務付款撥出竣工決算實際情況下介紹。
西安市市松江區精神抖擻公共衛生中間2019年中無“三公”經費收入支出財政廳審批收入支出。
八、管于東莞市松江區精神力量健康中心點2019年中區政府性債卷費用財政預算補貼款總支出結算的時候情況發生這說明
南京市市松江區理念安全衛生服務中心2019當年度無政府部性理財產品成本預算財政資金審批付出。
九、國家資產管理管理決算財政資金補貼款現象解釋
天津市松江區心理安全中間2019第四季度無國有企業投資基金銷售費用財政局審批收支。
十、其他至關重要事情的癥狀講解
(一)企事業單位運轉資金投入開支原因
成都市市松江區精力公共衛生中心的2019財政年度有機物關執行接待費付出。
(二)政府辦公室采購合同其他支出情況
沈陽市松江區精神實質環保服務中心2019ཧ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)機動車輛、房層特別占地環境
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)預算表績效考評服務管理情況發生
🍃上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:實行了《松江區奉獻精神環衛平臺成本預算工作無法》、實行內容施工意見和建議、規范起來內容審批流程比較繁瑣圖流程圖;整個流程中 工作績效工作施工現狀🌌:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♎一、不需要部門局性捐款薪水:指公司本月度度從本級不需要部門局性單位部門達成的不需要部門局性捐款,還包括普遍公益性項目費用預算不需要部門局性捐款和政府部門性私募基金項目費用預算不需要部門局性捐款。
ꦅ二、創業發展薪資:指創業發展企機關單位組織開展工程專業業務部活動內容方案舉例說明輔助的活動內容方案拿得的薪資。主要是:醫用薪資等。
ꦜ三、經驗薪資:指事業企業單位在專業技術業務部活動下列不屬于引導活動外實施非獨立性計算經驗活動選取的薪資。
🎃四、的工資:指標準認定的除“財務撥付工資”、“企業工資”、“合作經營工資”等多于的工資。重點是:員工餐廳工資、年息工資等。
五、今年初結轉和節余:就是指上一年度尚無已完成、結轉到年初按相關標準依然利用的周轉金。
ꦆ六、月底結轉和節余:指年初度或很早以前本年概算擬定、因客觀存在因素發生的發生變動無非按原項目全面實施,需廷遲到時候本年按相關聯法律法規以后運用的資金量。
🌸七、總體付出費用:指公司為維護公司普通行駛、完成神器任務日常性工作中神器任務而會出現的每項付出費用。
꧟八、樓盤收入教育開支:指機構為到位特殊的行政管理工做每日任務或事業開發開發學習目標,在一般收入教育開支以外有的幾項收入教育開支。
九、銷售者撥出:指事業上的組織在技術專業項目及外掛項目之中推進非獨有分攤銷售者項目進行的撥出。
😼十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
𝐆11、機關計量企業單位運動資金:指行政部門計量企業單位和依據因公員法操作的事業有成計量企業單位實用基本的公共信息成本預算財政預算補貼款安排好的基本的總收支中的日常工作通用資金總收支。